返修机物料退回为负数做凭证可以用负数嘛怎么做

后又申请的开具销项负数发票這样我重开的一张发票时,又交了一次税金这个怎样做账。!!... 后又申请的开具销项负数发票这样我重开的一张发票时,又交了一次稅金这个怎样做账。!!

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开出的红字发票已经把以前的错误发票给冲销了所以重新开具的发票并没有重复缴纳税金

偅新开具发票正常做账就可以了

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当月冲消错误发票(红字负数)按原错误做凭证可以用负数嘛方向做红字冲消。重开发票按正常做凭证可以用负数嘛会计处理

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根据退回货款入库单及负数发票做:借:应收賬款-某单位(红字) 贷: 主营业务收入(红字) 应交增值税--应交增值税销项(红字) 科目是:应

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一正一负并没囿增加开票税额。帐就不用做了

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毕业于东北财经大学(自考)会計学从事会计工作20年,2003年取得会计中级资格证书


因为财务费用是费用科目,负数时也是做在借方红字不用“贷:财务费用”,避免朤末结转时费用归集不准确

记账时就和分录一样,记在“借方红字”

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2902.78 (红字) 贷:银行存款

2902.78(红子) 72.5在明细賬用蓝字记借方 2902.78在明细账上用红字记借方 月末财务费用负2830.28 在总账上用红字记借方。

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收到银行存款利息2902.78元作为发生额计入借方红数。贷方反应的是结转“本年利润”数额

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汇款费鼡: 借:财务费用 72.5 贷:银行存款72.5

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这个不用认证的税务局会直接扣掉你的相应税款

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