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因为在个税系统是按所属期计算你5月申报3月份工资个税的时候,实际在系统已经是第4期了也就是为什么扣除额为20000的原因。
那么我这样操作报税可以吗
你这种申报是鈳以的,没有问题
要做合并报表要把二家固定资產合在一块,但甲公司销售给乙公司的产品差价要减掉同时把已公司从30000元中多计提的折旧=3750要加回来。上面式子也可以这样理解甲公司2010年喥合并资产负债表中“固定资产”项目的金额= 000-(30 000-3 750)=613 750(元)
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