根据上述经济业务编制会计分录怎么做

1、从银行提取现金2000元
2、收回某公司所欠零星货款现金900元。
3、出售废料收入现金300元
4、收回职工借款500元。
5、职工张三出差借差旅费1000元
6、向银行送存现金3 000元。
7、用现金600元購买办公用品
 
1、从银行提取现金2000元。
2、收回某公司所欠零星货款现金900元
3、出售废料收入现金300元。
4、收回职工借款500元
5、职工张三出差借差旅费1000元。
6、向银行送存现金3 000元
7、用现金600元购买办公用品。
8、以现金30 000元发放职工工资
9、企业对总务科实行定额备用金制度,定额2000元总务科第一次领取时。
10、总务科报销750元
11、现金清查中,发现实存数大于账面金额150元
12、上项溢余核查后属于应支付给其他单位150元。
13、洳果核查后原因不明经批准转作营业外收入。
14、现金清查中发现库存现金短缺80元。
15、如上述短缺属于出纳人员责任应由其出纳人员賠偿80元。
16、当出纳人员交回赔款80元时
17、如果短缺80元属于无法查明原因,作为管理费用处理
18、从银行取得短期借款100 000。
19、企业销售产品收箌支票一张存入银行,货款60 000元增值税10 200元。
20、企业收到某公司转账支票一张80 000元偿还前欠货款。
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灵动公司2011年3月份发生以下经济业務:(要求:根据经济业务编制会计分录怎么做)

(1)2日收到现金900元,系出租包装物租金收入(2.5分)

(2)8日,以银行汇票存款支付采购材料价款20000元增值税3400元。灵动公司对该种材料采用实际成本核算材料已经验收入库。(2.5分)

(3)20日根据“固定资产折旧计算表”,本月固定资产折旧共计35000え其中,生产车间用固定资产折旧23000元管理部门用固定资产折旧12000元。(2.5分)

(4)31日根据“工资结算汇总表”本月应付工资总额560000元,代扣企業代垫的职工医药费60000元实发工资500000元。要求编制提取现金、发放工资、代扣款项的会计分录(2.5分)

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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五、某公司2010年9月份发生以下经济業务1、收到210000元投资款存入开户银行2、购入机器设备共50000元,货税款尚未支付3、购入原材料一批价款10000,进项税额1700远款项用银行存... 五、某公司2010年9月份发生以下经济业务
1、收到210000元投资款,存入开户银行
2、购入机器设备共50000元货税款尚未支付。
3、购入原材料一批价款10000进项税额1700遠,款项用银行存款支付、
4、用现金支付上述购入原材料的搬运费600元
5、上述原材料经验收合格入库,进行材料成本的结转
6、从银行提取現金13000元以备用
7、结算本月应付职工公职按用途分配如下:
产品上产工人工资5000元、车间公认工资3500元、管理人员工资4500元
8、生产车间领用原材料共计2500元
9、售出甲产品200件,每件售价10元、增值税额为340元货税款尚未收到。
10、甲产品运费共400元用现金支付。
11、现金500元购买厂部办公用品
12、向银行借入短期借款500000元,当即存入银行
13、职工张某出差预借差旅费1000元
14、收到E公司产品销售款转账支票一张,计25000元,应交增值税4250元当即送存银行
15、用银行存款1000元支付广告费(计入管理费用)
要求:根据上述经济业务编制会计分录怎么做,

  应缴税费-应交增值税(進项税

  借:材料采购 11700

  贷:银行存款 11700

  借:材料采购 600

  借:原材料 10600

  应缴税费-应交增值税(进项

  贷:材料采购 12300

  贷:銀行存款 13000

  借:生产成本-直接人工 5000

  制造费用 3500

  管理费用 4500

  贷:应付职工薪酬-应付工资 13000

  借:制造费用 2500

  贷:原材料 2500

  借:应收账款 2340

  贷:主营业务收入 2000

  应缴税费-应交增值税(销项税) 340

  借:销售费用 400

  借:管理费用 500

  借:银行存款 500000

  贷:短期借款 500000

  借:其他应收款-职工张某 1000

  贷:现金 1000

  借:银行存款 29250

  贷:主营业务收入 25000

  应缴税费-应交增值税(销项税) 4250

  借:管理费用 1000

  贷:银行存款 1000

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