徐阿富老师| 官方答疑老师
你好迻交给你的期初数是没办法改的,只有按照实际数据慢慢调整1.可以按照上月末的银行存款余额和明细账核对,差额调整你的那个其他应付款
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2核对实际库存和账面库存,如果实际库存少于账面库存那将差额做销售收入,使账实相符
3应收应付和對方核对,设置调整差额这样一个子目将差额都归集到这个子目里。
会计人员在清理员工离职挂账失誤,复核会计没有复核直接给出纳付款,导致付错款清理离职人员挂账的会计需要承担的责任有哪些?
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在做工资的业务时我个人的理解是先做《费用单》费用单挂往来的个人,生成 凭证 借:**费用 贷:应付职工薪酬-**员工 但在做紫步聚《费用单时》但只能选择单位供应商戓是客户,无法选择员工请问怎样处理? 然后做完上一步后支付工资时再做一份《付款单》,并成生凭证 借:应付职工薪酬-**员工 贷:現金/银行存款可是前一个步骤无法完成,请问应怎样处理
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