求预付账款会计分录。


增值税发票就可以做这笔:

应交稅费-应交增值税(进项税额)40800

如果货款支付未收到增值税发票应做:

其他应收款——未抵进项税(***单位欠增值税发票)40800

实务中要依据會计原则处理账务,祝你工作顺利

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应缴税费-应缴增值税(进项税额)8500

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预付账款时:借:预付账款

收到货物时:借:库存商品

借:应交税金-进项税8500

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我公司9月购进原材料一批10000元9月巳预付2000元,10月收到原材料以现金方式付款8000元请问这样的预付账款会计分录怎么做?谢谢!我在9月记账凭证做了一笔借:预付账款2000贷:银荇存款20... 我公司9月购进原材料一批10000元9月已预付2000元,10月收到原材料以现金方式付款8000元请问这样的预付账款会计分录怎么做?谢谢!
我在9月記账凭证做了一笔 借:预付账款2000
接下来我不知道怎么做了谢谢!

贷:预付账款 2000

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1、9月预付购进原材料款预付账款會计分录

2、10月收到原材料预付账款会计分录(暂不考虑税金)

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(2)10月收到材料支付时:

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