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因为一个客户只应该设置一个明细。
所以在你预收是红字的时候,是对方欠你钱了而你不是预收了他们的款了。
所以要调整到应收账款和预收账款中核算
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企业年度先进 30年的商业、服务业、工业、会计领域工作经验。 1987年参加全疆大中专院校珠算比赛二等奖
在填制《资产负债表》时,应收、应付科目应根据明细账进行分析填列应收账款和预收账款余额应加上预收账款借方余额合计填列,因为预收账款属于负债类科目借方代表应收账款和预收账款增加额。只是把明细账中的反方向余额按照其性质在编淛资产负债表时进行还原而已
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有些公司的帐目是分预收、应收的但有些公司只设应收,这样便于记帐和查帐你们已有预收,再把它的余额转到应收是没有什么必要的。
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1、临时合并帐户的需要。
2、预收账款业务不多的單位不设置“预收账
款”科目了,就把预收账款帐户的余额转入应收账款和预收账款帐户了
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单位不单独设置預收科目时候也可以把预收项目转入应收
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